2019年度纪委部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共平舆县纪律检查委员会
一、纪委主要职能
(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定;
(二)负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定;
(三)负责检查处理县委和县政府各部门、各乡镇、纪工委党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件;
(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人、县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;
(五)负责做出关于维护党纪政纪的决定,制定全县党风党纪政纪教育规划,会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作;
(六)负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究,制定本县党内的纪律规定;
(七)调查了解县政府各部门和各乡镇政府制定的有关政策、法规的情况;
(八)会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作;
(九)承办市委、市纪委和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县纪委机关内设20个室办。包括办公室、组织部、宣传部、法规调研室、信访室、案件监督管理室、审理室、干部监督室、党风政风室、机关党委和7个执纪监督室、3个审查调查室。另设1个宣传教育中心,外设16个派驻机构,其中13个综合派驻机构,3个单独派驻机构。
从决算单位构成看,平舆县纪委部门决算为本级汇总决算。
纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个。具体是中共平舆县纪委检查委员会本级
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算批复表 |
|||||
财决批复01表 |
|||||
部门:中共平舆县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
2010.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1848.62 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
||
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
22 |
2010.26 |
本年支出合计 |
51 |
1848.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
年初结转和结余 |
24 |
179.24 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
0.00 |
转入事业基金 |
54 |
0.00 |
26 |
年末结转和结余 |
55 |
112.25 |
||
27 |
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
0.00 |
||
28 |
57 |
||||
总计 |
29 |
2189.50 |
总计 |
58 |
2189.50 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||
— 1 — |
|||||
收入决算批复表 |
||||||||||||||||||||
财决批复02表 |
||||||||||||||||||||
部门:中共平舆县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||
2077.25 |
2010.26 |
2010.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1781.63 |
1781.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
1781.63 |
1781.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
1721.63 |
1721.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
|
||||||||||||||||||||
—2.%d — |
||||||||||||||||||||
支出决算批复表 |
||||||||||||||||||||
财决批复03表 |
||||||||||||||||||||
部门:中共平舆县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
合计 |
2077.25 |
2077.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1848.62 |
1788.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
1848.62 |
1788.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
1788.62 |
1788.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||||||||||||||
— 3.%d — |
||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 |
||||||||
财决批复04表 |
||||||||
部门:中共平舆县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2010.26 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1848.62 |
1848.62 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
172.28 |
172.28 |
0.00 |
|||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
38.56 |
38.56 |
0.00 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
22 |
2010.26 |
本年支出合计 |
49 |
2077.25 |
2077.25 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
179.24 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
112.25 |
112.25 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
179.24 |
51 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
|||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
2189.5 |
总计 |
54 |
2189.5 |
2189.5 |
0.00 |
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
财决批复05表 |
|||||||||||||||||
部门:中共平舆县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
179.24 |
179.24 |
0.00 |
2010.26 |
2010.26 |
0.00 |
1848.62 |
1848.62 |
0.00 |
112.25 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
179.24 |
179.24 |
0.00 |
2010.26 |
2010.26 |
0.00 |
1848.62 |
1848.62 |
0.00 |
112.25 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
179.24 |
179.24 |
0.00 |
2010.26 |
2010.26 |
0.00 |
1848.62 |
1848.62 |
0.00 |
112.25 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
179.24 |
179.24 |
0.00 |
2010.26 |
2010.26 |
0.00 |
1848.62 |
1848.62 |
0.00 |
112.25 |
112.25 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
|||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
财决批复06表 |
|||||||||
部门:中共平舆县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
927.20 |
302 |
商品和服务支出 |
917.46 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
689.89 |
30201 |
办公费 |
332.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
31.42 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
47.28 |
30203 |
咨询费 |
0.05 |
310 |
资本性支出 |
102.86 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
89.67 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.68 |
30206 |
电费 |
0.66 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
10.33 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.56 |
30208 |
取暖费 |
18.45 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
11.66 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.8 |
30211 |
差旅费 |
49.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
17.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
37.26 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30.20 |
30214 |
租赁费 |
2.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.72 |
30215 |
会议费 |
7.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
10.14 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
29.78 |
30217 |
公务接待费 |
40.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
1.54 |
|
30304 |
抚恤金 |
39.01 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.29 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.03 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
10.63 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
63.6 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.52 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
281.32 |
|||||||
人员经费合计 |
996.92 |
公用经费合计 |
1020.33 |
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注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 |
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2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 6 — |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门: |
中共平舆县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
58 |
0 |
58 |
0 |
40 |
18 |
103.63 |
0 |
103.63 |
63.6 |
40.03 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
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财决批复07表 |
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部门:中共平舆县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
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2.本表批复到项级科目。 |
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3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
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— 7.%d — |
我部门2019年度没有安排政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决……………算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计为2010.26、支出总计为2077.25万元。与上年度相比,收入增加728.2万元,上升36.22%;支出增加781.04万元,上升37.6%。主要原因是主要原因是养老金发放财政补贴,工资标准提高,工资福利支出、监察体制改革、人员增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2010.26万元,其中:财政拨款收入2010.26万元,占100%。上级补助0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2077.25万元,其中:基本支出2077.25万元,占100%。项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计为2010.26万元,支出总计为2077.25万元。与上年度相比,财政拨款收入增加728.2万元,上升36.22%;支出增加781.04万元,上升37.6%。主要原因是主要原因是养老金发放财政补贴,工资标准提高,工资福利支出、监察体制改革、人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2077.25万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加781.04万元,上升37.6%。主要原因是养老金发放财政补贴,工资标准提高,工资福利支出、监察体制改革、人员增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2077.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1848.62万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的88.99%,社会保障和就业支出172.28万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的8.29%,卫生健康支出支出38.56万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的 1.85%,住房保障支出支出17.79万元,占本年一般公共预算财政拨款支出合计的 0.86%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.19万元,支出决算为2077.25万元,完成年初预算的151%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1. 纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1379.19万元,支出决算为2077.25万元,完成年 初预算的151%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年下半年,新招录人员39名,开支增多,年初没有列入预算。
2.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2077.25万元。其中:人员经费927.2万元,主要包括:基本工资689.89万元、奖金47.28万元、机关事业单位养老保险缴费100.68万元;职工基本医疗保险缴费38.56万元;其他社会保障缴费2.8万元;住房公积金缴费17.79万元;其他工资福利支出30.2万元;公用经费917.36万元,主要包括:办公费332.09万元、印刷费31.42万元、咨询费、0.05万元、电费0.66万元、邮电费10.33万元、取暖费18.45万元、差旅费49.48万元、维修费37.26万元、租赁费2.16万元、会议费7万元、培训费10.14万元、公务接待费40.03万元、劳务费12.29万元、工会经费10.03万元、福利费10.63万元、其他交通费用等64.12万元,其他商品服务支出281.32万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为58万元,支出决算为103.62万元,完成预算的179%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因:一是群众的民主意识逐渐提高,反映个人需求的信访案件增加;二是监察体制改革后,单位人员增加1倍多,工作量大,配合上级检查、调研工作任务重。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算63.6万元,完成预算的159%,占61.38%;公务接待费支出决算40.03万元,完成预算的222%,占38.62%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年和2019年因公出国(境)费支出决算均为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次[1]。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费年[2]初预算为40万元,支出决算为63.6万元,完成年初预算的159%,比预算增长59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是群众的民主意识逐渐提高,反映个人需求的信访案件增加,调查、出差等公务活动增。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出63.6万元,主要用于日常办案。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费年[3]初预算为18万元,支出决算为40.03万元,完成年初预算的222%,比预算增长122%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监察体制改革后,单位人员增加1倍多,工作量大,配合上级检查、调研工作任务重。。其中:
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。
其他国内公务接待支出40.03万元。2019年共接待国内来访团组985个、来宾3684人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一) 绩效管理工作开展情况。
中共平舆县纪律检查委员会开展预算绩效管理良好。
(二)项目绩效自评结果。
中共平舆县纪律检查委员会开展预算绩效管理良好。
(三)重点绩效评价结果。
重点绩效评价良好
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年[4]初预算为494.92万元,支出决算为917.36万元,完成年初预算的185%。决算数与年初预算数存在差异的原因:一2019年下半年新招录人员39名;二是群众民主意识增强,信访案件增多,开支增大。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆9辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金[王1] 。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。