二〇二〇年九月
目 录
第一部分 中国共产党唐河县纪律检查委员会 概况
部门职责
机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中国共产党唐河县纪律检查委员会 概况
一、部门 职责
1 . 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省市县委关于加强纪律建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2 . 主管全县监察工作。负责维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。
3 . 负责监督检查各乡镇(街道)、县直单位党的组织和县委管理的党员领导干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索,对相关党员作出党纪处分,对负有领导责任的党员领导干部,作出问责处理。
4 . 负责受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。
5 . 负责监督检查县管单位公职人员执行国家政策和依法履职情况,执行中央和省市县决议、命令执行情况,以及廉洁从政从业和道德操守情况。负责调查公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为。参与突发性事件和安全事故的调查。
6 . 负责对违法的公职人员依法作出政务处分决定,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责,对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。
7 . 制定党纪法纪教育规划,会同有关部门做好纪检、监察工作方针、政策的宣传工作,加强对党员执行党纪、公职人员依法履职的教育工作。制定纪律建设、监察工作的相关制度规定,研究有关党纪、法规执行中的有关问题,提出相应的修改、补充建议。
8 . 做好纪检、监察干部的管理工作。按照干部管理权限,会同有关部门对各乡镇(街道)纪委(纪工委)书记、副书记人选,县纪委监委派驻纪检监察组组长、副组长,企事业单位纪委书记人选进行提名和考察,负责纪检、监察系统干部的培训工作。
9. 承办上级纪委监委和县委、县人大授权和交办的其他事项。
二、机构设置
中国共产党唐河县纪律检查委员会 内设机构 43 个,包括: 19 个职能科室 ,17个派驻纪检监察组,5个纪工委,2个事业单位 。
从决算单位构成看, 中国共产党唐河县纪律检查委员会 部门决算 没 有二级预算单位, 纳入201 9 年度部门决算编制范围的单位包括:中国共产党唐河县纪律检查委员会本级 。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中共唐河县纪律检查委员会 |
2019年度 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,301.51 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,284.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
17.47 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,301.51 |
本年支出合计 |
52 |
1,301.51 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
1,301.51 |
总计 |
56 |
1,301.51 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:中共唐河县纪律检查委员会 |
2019年度 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
1,301.51 |
1,301.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:中共唐河县纪律检查委员会 |
2019年度 |
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
1,301.51 |
1,301.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中共唐河县纪律检查委员会 |
2019年度 |
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,301.51 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,301.51 |
本年支出合计 |
53 |
1,301.51 |
1,301.51 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,301.51 |
总计 |
58 |
1,301.51 |
1,301.51 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:中共唐河县纪律检查委员会 |
2019年度 |
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
1,301.51 |
1,301.51 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
||
2011101 |
行政运行 |
1,284.04 |
1,284.04 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:中共唐河县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
758.68 |
302 |
商品和服务支出 |
319.61 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
362.36 |
30201 |
办公费 |
15.05 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
30.47 |
30202 |
印刷费 |
33.05 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
258.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
205.70 |
30106 |
伙食补助费 |
0.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
6.52 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
171.62 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.55 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
29.86 |
30109 |
职业年金缴费 |
16.54 |
30207 |
邮电费 |
7.92 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
37.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
41.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
7.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.57 |
30214 |
租赁费 |
0.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
33.96 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
17.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
3.50 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.71 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
29.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
67.34 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.55 |
|||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.57 |
|
|
|
人员经费合计 |
776.19 |
公用经费合计 |
525.31 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:007 |
公开07表 |
||||||||||
部门:中共唐河县纪律检查委员会 |
金额单位:万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
160 |
0.00 |
120 |
0.00 |
120 |
40 |
101.29 |
0.00 |
67.34 |
0.00 |
67.34 |
33.96 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门: |
中共唐河县纪律检查委员会 |
单位:万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为 1301.51 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 112.71 万元,增长 9.48 %。主要原因 一 是 人员增加及工资水平提高,相应的人员经费增加,二是扶贫费用增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 1301.51 万元,其中:财政拨款收入 1301.51 万元,占 100.00 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计 1301.51 万元,其中:基本支出 1301.51 万元,占 100.00 %;项目支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为 1301.51 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 112.71 万元,增长 9.48 %。主要原因是 人员增加及工资水平提高,相应的人员经费增加,二是扶贫费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1301.51 万元,占本年支出合计的 100.00 %。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 112.71 万元,增长 9.48 %。主要原因是 人员增加及工资水平提高,相应的人员经费增加,二是扶贫费用增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出 1301.51 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1284.04 万元,占 98.66 %;社会保障和就业支出(类)支出 17.47 万元,占 1.34 %。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301.51 万元,支出决算为 1301.51 万元,完成年初预算的 100.00 %。其中:
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。 年初预算为 1284.04 万元,支出决算为 1284.04 万元,完成年初预算的 100.00 %。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算为 17.47 万元,支出决算为 17.47 万元,完成年初预算的 100.00 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1301.51 万元。其中:人员经费 776.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 525.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 160.00 万元,支出决算为 101.29 万元,完成预算的 63.31 %。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 厉行节约,压缩开支 。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,完成预算的 0 %,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 67.34 万元,完成预算的 56.12 %,占 66.48 %;公务接待费支出决算 33.96 万元,完成预算的 84.90 %,占 33.52 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费 年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
2.公务用车购置及运行费 年 初预算为 120 万元,支出决算为 67.34 万元,完成年初预算的 56.12 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 厉行节约,压缩开支 。其中:
公务用车购置支出 为 0 万元,购置车辆 0 辆。
公务用车运行支出 67.34 万元。主要用于 公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。
3.公务接待费 年 初预算为 40 万元,支出决算为 33.96 万元,完成年初预算的 84.9 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 厉行节约,压缩开支 。其中:
外宾接待支出 0 万元。
其他国内公务接待支出 33.96 万元。主要用于 单位按规定开支的各类公务接待餐费及住宿费。 2019年共接待国内来访团组 1125 批次 、来宾 4327 人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位 认真贯彻落实省、市、县财政部门绩效管理工作,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
(二)项目绩效自评结果。
我单位201 9 年度无项目 。
(三)重点绩效评价结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费 年 初预算为 525.31 万元,支出决算为 525.31 万元,完成年初预算的 100.00 %。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额 0 万元。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆 14 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金